送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-12-15 21:00

你好,付款时借管理费用――办公费,贷银行存款,抵减:借应交税费――应交增值税(减免税额)借管理费用负数金额

~玲 追问

2019-12-15 21:06

老师,年底减免税额借方有余额怎么处理?

徐阿富老师 解答

2019-12-15 22:14

你好,如果没有抵减掉,有余额又没关系,不存在年底不年底的

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