我是外贸企业,5月份收到进货发票已经认证,在11月份申报退税时发现进货发票开错,所以在金税系统开了红字申请单,在表二填写了开具红字发票注明的进项税额,但是这样产生了应纳税额了啊
生动的斑马
于2019-12-15 21:39 发布 629次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好,如果纯出口的话,建议不填写这个数据。
2019-12-15 23:56:46

销售方申请开具红字发票,填写原发票的代码与发票号即可。
2019-07-23 17:50:31

需要将红字发票给购货方,购货方凭红字发票做进项税额转出处理。
2021-03-09 15:15:32

红字错误发票是当月的还是跨月了
2019-02-20 11:01:57

你等会等会,等会,等会,
2020-05-13 17:07:29
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