合同负债会计上不符合收入确认条件,确认为负债,税 问
您好,是这样的,负债计税基础,等于账面价值减去未来可抵扣,可抵扣是全部的 答
老师你好,还法人款,应该怎么做分录?借其他应付款, 问
你好!这个不涉及损益,不需要结转 答
老师在产品约当产量等于在产品数量乘以完工程度 问
您好,是本工序8小里的50%,也就是完成了4个小时,占全部工时40的多少,才是完工程度 答
一般纳税人可以做简易报关吗 问
你好,可以的了 通常完税价格低于5万以下 1、使用快递方式进出口; 2、由快递业者负责报关; 3、符合进出口简易申报及输出入规定商品。 答
增值税免税是计入其他收益,还是营业外收入? 问
同学,你好 是计入其他收益,没有这个科目,计入营业外收入 答
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t3账套做账,我凭证已经做完了,我怎么结转呢
答: 你好,过账,结转损益,再过账,然后结账就是了
老师,这个41168不知道当时怎么回事,应该不是直接用结转了12月的账套后做的,现在41168变成了41768。一个是2018年,一个是2019年,都已经结账的账套了,我应该怎么做调平?2020年的1月份已经录凭证了
答: 同学你好 这个期初余额应该是录入不是结转的 你可以在2020年进行调整,冲销多出来的押金 贷:其他应收款—押金 借方科目需要你查找一下影响的是哪个科目,你把18年末科目余额表导出来,把19年初科目余额表导出来,核对一下,除了其他应收款,应该还有一个科目不等,否则19年年初数资产就不等于负债加所有者权益了,找出不等的那个科目,冲借方即可
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我建好的账套,做凭证保存的时候说已结账,是不是我建账的日期不对啊要是日期不对要怎么改呢?
答: 你好,你建账期初是几月份,你要做凭证在几月份
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5fsshz 追问
2019-12-16 10:10
邹刚得老师 解答
2019-12-16 10:10