老师,比如物业管理费11月支付给对方公户,但是对方12月给我们开发票,可以在11月做支付物业费然后贴12月份开的发票吗?也就说不想走预收款项了
小coffee
于2019-12-16 11:09 发布 690次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-12-16 11:10
您好,您这种不符合的,先做预收账款。或者您可以暂估费用
相关问题讨论

您好,您这种不符合的,先做预收账款。或者您可以暂估费用
2019-12-16 11:10:31

1、借:库存现金
贷:预收账款
借:库存现金
贷:主营业务收入--物管费收入
应交税费--应交增值税
2、不需要预缴的。
2019-01-15 09:57:53

这个开13个月这个合适,
2020-02-18 14:24:53

你好,11月份你这个没看懂,借其他应付款1884.88是什么意思,一个月的物业费是多少,发票开了多少
2018-12-16 10:30:29

物业管理费计入管理费用
2019-03-29 11:01:50
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小coffee 追问
2019-12-16 11:21
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2019-12-16 11:21