送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-12-16 11:24

你好,嗯嗯,借其他应付款,贷主营业务收入,应交税费

你好♡阳光 追问

2019-12-16 13:06

同上问题如果是当时收到货款当时开发票,会计分录是不是,借银行存款,贷主营业务收入     应交税费-增-销

王晶老师 解答

2019-12-16 13:57

嗯嗯,那是的呢,是这样做的

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你好 可以 你可以做其他应付款或者预付账款来核算的。你如果能确定金额的 发票没到的情况下 先暂估费用入当期的账务里面去
2020-02-13 17:25:25
你好,嗯嗯,借其他应付款,贷主营业务收入,应交税费
2019-12-16 11:24:12
那你现在开也是开19年的日期,你就当没有之前的做
2019-05-31 17:52:06
这样属于偷税漏,有风险
2015-11-11 15:06:23
您好!这个后面没有办法冲,除非你再把钱还回去,而且这样做本来就是违法的。
2016-06-07 13:33:28
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