送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-12-16 20:50

可以,先按实际发生转固定资产,后续发票回来有差额再根据发票调整就可以

追问

2019-12-16 20:51

可以等到款结清了,票也都回来了,在转入固定资产吗

maize老师 解答

2019-12-16 20:53

这个按规定是达到预定可以使用状态就需要转的

追问

2019-12-16 20:53

那后期怎么调呢

maize老师 解答

2019-12-16 20:54

根据发票,冲掉做借固定资产  负数 贷其他应付款,负数,之后按发票做,之前折旧不冲,按新的折旧额计提后续折旧

追问

2019-12-16 20:56

那税呢

maize老师 解答

2019-12-16 20:57

借固定资产 进项税额 贷其他应付款,这个根据发票做,做这个就可以,

追问

2019-12-16 20:59

我说的是在建工程转入的固定资产,分录是借固定资产贷在建工程,这个怎么调

maize老师 解答

2019-12-16 21:02

你完工现在做借固定资产 负数 贷  在建工程 负数 你收到发票做借在建工程  进项税额 贷其他应付款,重新结转,借固定资产 贷在建工程

追问

2019-12-16 21:06

可以直接按票上的做在建工程,然后再转入固定资产吗

maize老师 解答

2019-12-16 21:09

按实际发生的做,我看法是后续调整,要是你确定没有发票回来,可以按发票做吧

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