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wenwen
于2019-12-17 09:26 发布 974次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-12-17 09:27
你好应当向员工收取部分,借;其他应收款,贷;库存现金单位负担部分借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-福利费借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;库存现金
wenwen 追问
2019-12-17 09:32
老师,公司买菜的费用每天都报销,但是我只有到月底才知道员工到底该扣多少餐费?
邹老师 解答
2019-12-17 09:34
你好,那可以先这样做分录借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-福利费借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;库存现金月底这样调整借;其他应收款,贷;管理费用等科目
2019-12-17 10:08
老师,你帮我看看,这哪种方法更好一些
2019-12-17 10:10
你好,你可以采用第一种方法
2019-12-17 10:14
第一种方法,从员工那里扣的500元,也通过职工福利核算了对吗
2019-12-17 10:15
你好,从职工扣除的500部分,需要把之前计提的500福利费冲销才是的
2019-12-17 10:18
老师,你能把这一步的分录着给我吗?
2019-12-17 10:19
你好,从职工扣除的500部分,需要把之前计提的500福利费冲销才是的借;应付职工薪酬——福利费500,贷;管理费用 500
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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