送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-17 09:27

你好
应当向员工收取部分,借;其他应收款,贷;库存现金
单位负担部分
借;管理费用等科目   ,       贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 ,     贷;库存现金

wenwen 追问

2019-12-17 09:32

老师,公司买菜的费用每天都报销,但是我只有到月底才知道员工到底该扣多少餐费?

邹老师 解答

2019-12-17 09:34

你好,那可以先这样做分录
借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;库存现金
月底这样调整
借;其他应收款,贷;管理费用等科目

wenwen 追问

2019-12-17 10:08

老师,你帮我看看,这哪种方法更好一些

邹老师 解答

2019-12-17 10:10

你好,你可以采用第一种方法

wenwen 追问

2019-12-17 10:14

第一种方法,从员工那里扣的500元,也通过职工福利核算了对吗

邹老师 解答

2019-12-17 10:15

你好,从职工扣除的500部分,需要把之前计提的500福利费冲销才是的

wenwen 追问

2019-12-17 10:18

老师,你能把这一步的分录着给我吗?

邹老师 解答

2019-12-17 10:19

你好,从职工扣除的500部分,需要把之前计提的500福利费冲销才是的
借;应付职工薪酬——福利费500,贷;管理费用 500

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