- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-17 21:03
您好
借:银行存款 998
财务费用 2
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
相关问题讨论
您好
借:银行存款 998
财务费用 2
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2019-12-17 21:03:36
少记收入,借:应收账款,贷:以前年度损益调整-XXX费用,应交税金-应交增值税(销项税额)
借:以前年度损益调整所税税费用,贷:应交税费
借:以前年度损益调整-XXX费用 贷:未分配利润
多记做相反的分录,满意的话,有空给五星好评:,( 我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价
2023-03-06 20:41:27
你好给钱还是给货物的
2024-03-07 12:33:39
借:银行存款 10000
贷:主营业务收入 10000
借:销售费用 1000
贷:银行存款 1000
2022-06-25 17:32:40
你好, 已完成销售 做无票收入 借银行 贷收入 应交税费 后面可以开发票
2020-06-03 09:04:08
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许 追问
2019-12-17 21:05
bamboo老师 解答
2019-12-17 21:06