- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-17 21:03
您好
借:银行存款 998
财务费用 2
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
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您好
借:银行存款 998
财务费用 2
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2019-12-17 21:03:36
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你好给钱还是给货物的
2024-03-07 12:33:39
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少记收入,借:应收账款,贷:以前年度损益调整-XXX费用,应交税金-应交增值税(销项税额)
借:以前年度损益调整所税税费用,贷:应交税费
借:以前年度损益调整-XXX费用 贷:未分配利润
多记做相反的分录,满意的话,有空给五星好评:,( 我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价
2023-03-06 20:41:27
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你好,销售商品带赠品,赠品也要视同销售。
借 :银行存款
贷 主营业务收入
应交税——销项税额
然后销售商品带积分涉及到合同负债
借 银行存款
贷 主营业务收入
合同负债
应交税——销项税额
2021-11-17 14:51:16
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你好 计入销售费用 要做收入处理的 视同销售
2020-08-04 11:47:46
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许 追问
2019-12-17 21:05
bamboo老师 解答
2019-12-17 21:06