你好老师,我想咨询一下,一家企业收购另外一家企业, 问
借:银行存款 贷:实收资本 答
土地买卖涉及的增值税、印花税、契税如何做账 问
同学你好,销售方增值税,借:银行存款等科目,贷:无形资产,累计摊销,资产处置收益,应交税费-应交增值税-销项。印花税,借:税金及附加,贷:应交税费-应交印花税。购买方增值税,借:无形资产等科目,应交税费-应交增值税-进项,贷:银行存款等科目。印花税和契税,借;无形资产等科目,贷:应交税费-应交印花税,应交税费-应交契税,同时缴纳后,借:应交税费-应交印花税,应交税费-应交契税,贷:银行存款。 答
老师,在资产负债表中其他非流动资产科目入账需要 问
您好,我们的会计科目没有这一个,这是报表科目,我们根据科目余额表列示时重分类到这个报表科目的,比如我们的增值税有留抵,就是重分类到这个报表科目 答
老师好,公司的工资是对私发放的,那年底股东分红也 问
可以的,申报了个税就行 答
交税局的水利建设基金和工会经费,可以税前扣除吗 问
您好,这个是可以税前扣除的哦 答
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老师我们购买的固定资产有些是股东垫付的那我是不是应该借,固定资产贷其他应付款股东,但是在管家婆固定资产模块好像没有其他应付款,这个要怎么弄
答: 您好,其他应付款应该是可以添加的
固定资产购买时付了一半的款,其他款要挂应付账款,在固定资产模块中怎么做?
答: 你好,固定资产模块中按固定资产的全款做为入账价值。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
去年借款购买固定资产2000和办公费600。冲销时借:固定资产2000,借:其他应付款600;贷:其他应收2600。把业务活动商品服务600错选成其他应付款。去年已结账并决算报表也编辑提交。今年我怎么调整录错的这凭证
答: 您好,借其他应付款-600贷其他应收款-600
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酷炫的花生 追问
2019-12-17 21:37
文老师 解答
2019-12-17 21:55