送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-12-18 10:19

你好,在了在了,你说就是

小玉8035 追问

2019-12-18 10:54

按这做的话,其他应付款不是挂账了

徐阿富老师 解答

2019-12-18 10:56

你好,付款时借其他应付款,上面有说过

小玉8035 追问

2019-12-18 11:02

付款的时候,不是说,借预付,贷银行 其他应付款吗?

徐阿富老师 解答

2019-12-18 11:06

摊销时借管理费用 贷预付账款

徐阿富老师 解答

2019-12-18 11:06

付款借其他应付款 贷银行存款

小玉8035 追问

2019-12-18 11:08

上面你是这样说的

徐阿富老师 解答

2019-12-18 11:09

我是说你12月份第一次付款的时候发票,第一次做的时候做的时候,你说这这样一个

徐阿富老师 解答

2019-12-18 11:11

你不要搞昏了,第一次入账的时候是这样,是3个分录,如果发票已经入账了,明年初再付一个月的租金的时候是借其他应付款贷银行存款

小玉8035 追问

2019-12-18 11:13

我有点晕晕的了    我重新描述的我问题吧    2019年12月份收到2020年全年的租金发票 共18800   然后我的租金是按月付   12月底付2020年1月份的租金   我现在要怎么入账好

徐阿富老师 解答

2019-12-18 11:30

12月份第一次付款的时候和发票一起,借预付账款(发票金额)   贷银行存款   贷其他应付款(余款没有付的金额)     以后支付时借其他应付款   贷银行存款     摊销时借管理费用   贷预付账款

小玉8035 追问

2019-12-18 11:45

老师,是这样了吧

徐阿富老师 解答

2019-12-18 12:04

你好是的,没错就是这样的

小玉8035 追问

2019-12-18 13:40

好的,谢谢老师,如果我收到发票不入账,那我付款的时候,借预付,贷银行,摊销时  借管理,贷预付,是吗?

徐阿富老师 解答

2019-12-18 13:53

你好,是的,这样没错的

小玉8035 追问

2019-12-18 14:48

好的,非常感谢老师

徐阿富老师 解答

2019-12-18 16:08

不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢

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