老师我们是预收款时候就开票的那种销售安装工程的业务,铝合金百叶窗系统,遮阳系统的,预收,借;银行存款,贷;预收账款 确认收入,借;预收账款 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税 结转成本,借;主营业务成本,贷;工程施工 收到尾款,借;银行存款,贷;预收账款 这样对吗老师
晚秋、冬至
于2019-12-18 13:19 发布 1312次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-12-18 13:20
可以,你这样写可以,没问题
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
您好!按规定就是
确认当期合同收入,结转成本。
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2017-04-19 09:34:52
可以
2017-03-16 13:20:34
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
你好;应交税费缴纳了就没有余额了
借;应交税费 贷;银行存款
2017-03-07 17:08:31
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