老师 我这还有一个问题 就是有一张增值税专用发票室内空气污染治理 金额11536。但签的合同总金额是11872,但是付钱付了11872,钱全部付了,但是发票金额比付的钱少。做分录是借预付账款11872,贷银行存款11872。这样做对吗?谢谢老师!!!
静
于2019-12-18 18:45 发布 848次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
才给你开发票的吗,如果不开的话,你做营业外支出。
2019-12-18 19:05:14
你好,如果不涉及进项税的话你之前已经都摊销了现在不用额外做账,发票附在这个月摊销的凭证后面就行了,前面的凭证注明发票在这里
2020-05-31 11:20:43
你好,收到票,借:库存商品 应交税费-进项税额 贷:预付账款,付余款,借:预付账款 贷:银行存款
2017-07-29 12:07:35
借:工程施工贷:预付账款
2018-07-16 14:33:26
同学你好
计入生产成本暂估就行了
借生产成本
贷应付账款暂估
2021-05-31 15:14:34
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