季老师你好,我单位2017年购买的材料,当时入库按16%结算,供应商一直没给开税票,现在又开不了16%税,只能开13%税,系统软件又不能随便反结账,现在按原先结算出的16%单据开13税,我们该如何处理单据差额
沉静的铃铛
于2019-12-19 10:46 发布 606次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
单据差额可以调整材料入库成本
2019-12-19 10:54:53
你好,是不是已经没有可以反结账的凭证了
也就是到最开始的一期了
2016-12-12 11:14:06
总账与明细账不平,你查一下原因,具体是什么原因产生的
2017-08-16 18:08:48
同学你好,进入维护工具-点击 数据处理-点击反月结,然后根据需要选择反结账的日期。注意:为防止出现错误,请提前进行备份,防止出错而无法挽回。
2022-11-05 21:07:45
可以的,你反结账后,可录入8月的凭证的
2021-09-27 15:56:21
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