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于2019-12-19 13:40 发布 1849次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-12-19 13:42
您好!你想合并到哪个科目下面?
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2019-12-19 13:45
付法人往来款,一般不是借其他应收款-某某人吗,当时建账的时候,他们在其他应付款下面也开了一个科目,所以搞的做账时,其他应收和其他应付下面都有余额
宋生老师 解答
2019-12-19 13:48
您好!其他应收跟其他应付其实都可以。只是你这个2个都在借方。你要做到其他应收就借其他应收款 贷其他应付款
2019-12-19 13:52
是的,现在其他应收款借方有余额,其他应付款借方也有余额,是就这样 放在这里不管它,还是要把两个合并到一个往来科目?
2019-12-19 13:58
您好!像这种是同一个的,最好都放同一个科目
2019-12-19 14:01
那我现在其他应收款借方3804400,其他应付款借方2838800,那要怎么合并?
2019-12-19 14:03
您好!就按上面的。借其他应收款2838800 贷其他应付款2838800
2019-12-19 14:22
不调可以吗,就这样放在科目余额表,我要怎么计算同一个人最后的余额
2019-12-19 14:29
你好!可以啊。你要计算就按上面的就好了。3804400+2838800就是最终的金额了。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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宋生老师 解答
2019-12-19 14:03
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