送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-12-19 19:08

您好,借 预付账款 贷银行存款

凶狠的铃铛 追问

2019-12-19 19:09

为什么不能是管理费用

董老师 解答

2019-12-19 19:09

您好,会计是权责发生制,下半年的费用需要在下半年计入
现在支付先计入预付

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相关问题讨论
您好,借 预付账款 贷银行存款
2019-12-19 19:08:16
您好 都是一样的写分录 借:管理费用等 贷:银行存款
2020-11-13 09:12:24
借预付账款贷银行存款
2021-01-25 21:11:19
应当是应付账款才对
2016-05-16 15:43:51
你好 借;固定资产清理88万 , 累计折旧 364万, 贷;固定资产452万 借;银行存款 ,贷;固定资产清理 150万, 应交税费——应交增值税 19.5万 借;固定资产清理8万,贷;银行存款 8万 借;固定资产清理54万,贷;资产处置损益 54万
2020-07-02 22:24:39
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