小规模纳税人,普通发票税率3%错开成5%,红冲重开后,应交税费余额在借方。该季度增值税未超过30万,税金减免,应交税费账户怎么账务处理?
Kong
于2019-12-19 21:04 发布 1408次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
30万是指不含税金额
2019-08-29 11:02:40
借银行或应收
贷主营业务收入
应交税费-销项
2018-06-15 09:26:47
你好
请问一下,你们是开原来3%的发票,还是说有开5%的发票?
2022-09-17 16:51:22
借应交税费,应交增值税负数贷营业外收入负数
2019-12-19 21:21:43
直接借银行存款贷主营业务收入就可以的,不用做应交税费。
2022-09-06 10:14:51
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