送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-12-20 09:55

您好,专用发票也不能抵扣
借:管理费用
贷:银行存款等
借:应交税费——应交增值税
借方负数:管理费用

山岚心画 追问

2019-12-20 09:58

需要有进项税额转出这一步吗,

宸宸老师 解答

2019-12-20 09:58

您好,您是小规模哦,没有三级科目的

山岚心画 追问

2019-12-20 09:59

哦哦,第二个分录是抵减增值税的那个月份做吗

宸宸老师 解答

2019-12-20 10:00

您好,对的,有销项的时候做就可以了

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相关问题讨论
您好,专用发票也不能抵扣 借:管理费用 贷:银行存款等 借:应交税费——应交增值税 借方负数:管理费用
2019-12-20 09:55:19
借应交税费应交增值税,减免税款贷银行。
2022-04-12 17:21:08
你好, 借:应交税金-应交增值税 贷:现金
2019-01-29 09:39:07
借:管理费用贷:现金;借:应交税费贷:管理费用
2018-04-07 07:49:27
购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税480 借:管理费用 -480
2019-02-11 16:54:29
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