- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-12-20 09:55
您好,专用发票也不能抵扣
借:管理费用
贷:银行存款等
借:应交税费——应交增值税
借方负数:管理费用
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您好,专用发票也不能抵扣
借:管理费用
贷:银行存款等
借:应交税费——应交增值税
借方负数:管理费用
2019-12-20 09:55:19
借应交税费应交增值税,减免税款贷银行。
2022-04-12 17:21:08
你好,
借:应交税金-应交增值税
贷:现金
2019-01-29 09:39:07
借:管理费用贷:现金;借:应交税费贷:管理费用
2018-04-07 07:49:27
购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用480
贷:银行存款/现金480
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税480
借:管理费用 -480
2019-02-11 16:54:29
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