- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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借:其他应收款 贷:银行存款
发工资时,
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
其他应收款
库存现金/银行存款或现金
2019-12-20 11:18:04
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借应付职工薪酬 贷其他应收款 -水电费
2019-09-23 15:12:11
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发工资扣除借应付职工薪酬贷其他应收款
2019-07-10 16:58:29
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扣除的时候 借方应付职工薪酬贷方银行 其他应收款 应交税费-应交个人所得税
2018-12-24 09:37:00
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你好同学,分录如下:
计提时候
借:管理费用-工资 5800
贷: 应付职工薪酬 5800
发放
借:应付职工薪酬 5800
贷:银行存款 5700
其他应付款 100
支付水电费
借:其他应付款 100
贷:银行存款 100
2019-11-14 14:21:29
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