我公司全额付款,提供服务一方提供全额普通发票,后因特殊原因,对方退一部分服务款,发票如何处理?对方要求我们开票给它,不应该是他们开红冲发票吗?
一笑嫣然
于2019-12-20 13:39 发布 1542次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-12-20 13:42
退款的是收款方,也就是原来开发票的方给开红字发票,就和退货的账务处理一样,只你这个相当于退了一部分服务
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退款的是收款方,也就是原来开发票的方给开红字发票,就和退货的账务处理一样,只你这个相当于退了一部分服务
2019-12-20 13:42:35
不付款的原因是什么?可以冲红,但是原来的发票需要要回来才可以
2018-12-28 13:43:01
1.当月开错的发票,且未进行非征期抄报,可以对其作废。
发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废
2.跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红。
点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。
2020-04-28 18:38:02
你好 直接在开票系统开负数发票即可 https://www.acc5.com/course/course_1117.html进去看第十二节
2018-12-24 10:20:30
你好不可以的。
2019-12-11 10:01:37
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一笑嫣然 追问
2019-12-20 13:47
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2019-12-20 13:51