12月份开票,12月份预缴增值税及附加税,现在对方要求我们作废发票 等通知再开票,具体开票时间不确定,请问,我预缴的这块2%的增值税该如何处理,跟税局申请退税,还是不用管他?
果果
于2019-12-20 14:07 发布 1002次浏览
- 送心意
李芬老师
职称: 中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
2019-12-20 14:09
主管税务局为纳税人代开的发票作废或销货退回按现行规定开具红字发票时,由主管税务局退还或在下期抵缴已征收的增值税、城市维护建设税和教育费附加
都是可以的
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主管税务局为纳税人代开的发票作废或销货退回按现行规定开具红字发票时,由主管税务局退还或在下期抵缴已征收的增值税、城市维护建设税和教育费附加
都是可以的
2019-12-20 14:09:21
你好,借;应交税费——应交增值税,贷;银行存款
2019-05-10 11:50:51
您好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税金额写负数就可以了。
退回的时候也跟缴纳的时候做红字就可以了。
2017-03-14 16:24:14
你好,填写你的负数销售额就可以。
2020-04-07 15:20:39
你好,作废发票因为不需要缴纳增值税,附加税也是不需要缴纳的
2017-12-02 20:58:29
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果果 追问
2019-12-20 14:23
李芬老师 解答
2019-12-20 14:24