老师,您好! 公司帮一家高校做进口设备,设备的款项应该由高校直接打给贸易公司,我们只收服务费,可是高校不愿意直接给钱到贸易公司,非要给到我们公司,再由我们公司把钱打到贸易公司。就是我们代收这笔设备款,再支付出去。贸易公司也不会开设备的发票给我们,那请问,这个账要怎么处理?是做代收代付嘛?具体分录如何做?
jasmine
于2019-12-20 14:38 发布 994次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-12-20 14:40
那你们要签三方协议了,代收代付的,你就做代收代付的分录
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那你们要签三方协议了,代收代付的,你就做代收代付的分录
2019-12-20 14:40:48

进口:借管理费用,贷应付
出口:借应收 贷主营业务收入
2019-06-27 10:43:41

您好,进口的,借,无形资产,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人如果代扣代缴增值税的,否则无此分录),贷,现金或者银行存款等科目。出口的,借,现金或者银行存款等科目,贷,其他业务收入,再结转成本,借,其他业务成本,贷,无形资产等科目。
2019-06-27 08:55:32

借;管理费用 贷;银行存款等科目
2017-05-30 09:28:42

首先你可以看看进口产品分类,这样你可以根据服务费发票的相关项款确定应该归入哪个类别。然后根据这个类别,可以做出相应的分录,如收入类,应增加应收款-进口产品,贷方增加应付款-进口产品;支出类,贷方增加进口产品的成本,借方增加应付款-进口产品。在进行分录时,还要注意发票抵扣等情况,以及税种记账,以确保正确性和准确性。拓展知识:为了使财务记账符合国家税收政策,进口产品的发票应注明“进口增值税专用发票”,否则财务记账会出现差错。
2023-03-14 12:58:12
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jasmine 追问
2019-12-20 14:44
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2019-12-20 14:57