本期未认证的进项税额是计入“应交税费-应交增值税-待认证进项税额\",那么下棋认证了,但是公司一直没有开票,那么是将其转入”应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额“还是”应交税费-应交增值税-进项税额“呢?
土豆小宝
于2019-12-20 16:03 发布 961次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37
应交税费-贷认证
应交税费-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
你好,是的,没错是这样转的
2019-04-11 17:19:36
你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
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