送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-12-20 16:43

你好 按1800来开发票  借 银行存款  贷 主营业务收入 应交税费

小谢 追问

2019-12-20 16:44

收多的200元货款怎么处理呢?

答疑苏老师 解答

2019-12-20 16:47

你好 之前扣除的折损费 你们计入什么科目了?

小谢 追问

2019-12-20 16:50

不清楚记入哪个科目呢,请老师指导一下

答疑苏老师 解答

2019-12-20 16:51

你好 老师的意思是 这200计入其他应收款 那么这次就可以 借 银行存款 200 贷 其他应收款 200

小谢 追问

2019-12-20 17:05

不是很明白,我之前那个200还没做,挂其他应收200那岂不是不平  一直在账面挂?

小谢 追问

2019-12-20 17:07

相当于对方打过来2000元,1800是货款,200是折损费,你把分录写全一点哈

答疑苏老师 解答

2019-12-20 17:27

你好 那批货物确实损坏了吗?

小谢 追问

2019-12-20 17:33

如果是的话,怎么处理呢

答疑苏老师 解答

2019-12-20 17:35

你好 那就冲减你这批存货的成本 借银行存款 200 贷库存商品200

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