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Laura
于2019-12-20 17:23 发布 1316次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-12-20 17:24
你好 你实际应该做什么分录 ?你写错了?
Laura 追问
2019-12-20 17:25
实际不应该是:借:其他应付 贷银行存款么?
meizi老师 解答
2019-12-20 17:26
你好 你不是要报销吗 是员工先垫付了 然后你们报销给员工 就做 借管理费用贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款 。主要看业务是什么 你需要说下 才好给你说怎么调整
2019-12-20 17:28
对的,是这样的情况,怎么调呢?
2019-12-20 17:29
你好 那你做 借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款 这样来做
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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Laura 追问
2019-12-20 17:25
meizi老师 解答
2019-12-20 17:26
Laura 追问
2019-12-20 17:28
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2019-12-20 17:29