送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-12-20 17:24

你好     你实际应该做什么分录 ?你写错了?

Laura 追问

2019-12-20 17:25

实际不应该是:借:其他应付 贷银行存款么?

meizi老师 解答

2019-12-20 17:26

你好 你不是要报销吗  是员工先垫付了 然后你们报销给员工 就做 借管理费用贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款 。主要看业务是什么   你需要说下 才好给你说怎么调整

Laura 追问

2019-12-20 17:28

对的,是这样的情况,怎么调呢?

meizi老师 解答

2019-12-20 17:29

你好 那你做 借银行存款 贷其他应付款    借其他应付款贷银行存款  这样来做

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