老师,这个月开出的票已经确认收入,但是成本还没有 问
暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 答
甲乙于2008年成立公司,股比7:3,实缴制。2017年达成 问
同学你好,需要公司的财务报表,公司章程及修正案,转让协议,付款单,印花税及个税证明。 答
老师 资产负债表里的固定资产和未分配利润和明细 问
您好,那样需要看账,一笔一笔一个科目一个对应,才行的 答
老师,请教一下员工考了二建,用于公司资质,这种款,转 问
你好,以这种名义给他钱是不合适的,建议直接加到工资里边。 答
老师你好,我公司是物业公司,收取的装修保证金户数 问
可直接入其他应付款-押金 附上明细表 答
预付的房租分录当月做管理费用,剩下需要分摊的做预付账款还是其他应付款
答: 剩下的作为预付账款就可以了
老师 老板垫付款支付的费用 是不是先做一步 1.公司借老板款 借 现金 贷 其他应付款 再做到票的分录 借 管理费用等 贷 现金 2.不是老板垫付的费用未到票的 借 预付账款 贷 银行 不是老板垫付的费用 到票后 借 管理/销售等 贷 预收
答: 还要补充一下 老板垫付钱支付了 但是票还是没有到的分录: 借 ? 贷 ?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
房租是三个月6000法人一起付的,我是应该分摊在每个月里面么?借:预付账款:6000,贷:其他应付款—法人6000,然后这个月分摊:借:管理费用—开办费2000,贷:预付账款2000,公司还在筹建期。
答: 对的,应该分摊在每个月里面