送心意

文老师

职称中级职称

2019-12-20 21:50

您好,内帐  借 库存现金 借 管理费用税费-负数

1147420508 追问

2019-12-20 21:53

不是很懂这个分录

文老师 解答

2019-12-20 21:54

您好,您收到的只是税点,不是实际业务

1147420508 追问

2019-12-20 21:59

我知道,那为什么是管理费用税费-负数

文老师 解答

2019-12-20 22:00

您好,您平时交税 是 借 管理费用税费 现在是冲减这个

1147420508 追问

2019-12-20 22:02

那把剩余的退回给他呢?

文老师 解答

2019-12-20 22:10

您好,收到时候挂其他应付款

1147420508 追问

2019-12-20 22:16

收到:借:银行存款  贷:其他应付款  

那退呢?

文老师 解答

2019-12-20 22:28

借其他应付款贷银行存款

1147420508 追问

2019-12-20 22:36

客户打钱到银行,收到银行账户不是变多了吗?

文老师 解答

2019-12-21 09:30

收钱的时候,借银行存款贷其他应付款,再还给他的时候才是我上面这样的 借其他应付款贷银行存款

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相关问题讨论
您好,内帐 借 库存现金 借 管理费用税费-负数
2019-12-20 21:50:31
你好 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2019-09-29 14:52:37
你好,需要做到,一出一进
2016-11-07 10:34:26
税点9税率,主要是低税率产品,建筑,运输行业的 13的主要是普通货物,劳务的,你据实做账即可
2020-03-08 09:31:02
环评付款的前期账务是如何处理的。以前的环评付款是挂在预付账款了,还是作为费用了(以前是否有费用发票来)
2017-06-26 17:33:14
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