老师,请问我们是一般纳税人,4月和6月都收到一张进项专票,在7月1日己全部勾选并申报抵扣了6月的税款,到10月系统提示我们有一张异常票,说6月的那张进项票被销售方冲红了。后查,实际6月那张票销售方是当天开的当开自己开红字信息表,自己开了红字专票。本来是要冲4月那张的,结果错把6月正确的那张冲红了。我们现在要怎样才能解除这个异常提示呢。
燕子
于2019-12-21 09:47 发布 704次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-12-21 10:16
您好,您这已经冲红了,那就需要做进项税额转出,然后让他重新把4月份的再红冲,然后再开一张正确的发票给您
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2019-11-18 22:11:22
您好
10月份单位开回来进项票,不能在未申报之前勾选认证抵扣9月的销项税
2019-09-27 09:43:48
这个是不能勾选的,不能说在9月没有出生的发票,来抵扣9月份的进项税
2019-09-27 09:45:51
你好 这样操作是可以的
2020-08-05 08:53:33
你好 增值税=销项-进项 没有进项可抵扣就是按销项税额交增值税了 收入按你实际收入填写报申报
2019-07-21 11:24:00
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