送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-12-21 12:12

你好
一般企业,是按权责发生制!

不提升不罢休 追问

2019-12-21 12:14

也就是说假如3月发生了一笔费用,发票在5月才开回来,等5月份拿到发票就直接附在3月凭证后面吗

老江老师 解答

2019-12-21 12:16

正确有做法是
三月份暂估
五月分发票拿到了,先红冲暂估,再做正确处理

不提升不罢休 追问

2019-12-21 13:11

费用怎么暂估呢

老江老师 解答

2019-12-21 13:12

根据实际情况或协议进行暂估呀
权责发生制,这些业务肯定发生了~~

不提升不罢休 追问

2019-12-21 13:26

分录怎么做呢?

老江老师 解答

2019-12-21 13:28

借 某费用  贷应付款-暂估

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