内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
别跟我虚伪我懒得敷衍
于2019-12-21 14:07 发布 6459次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-12-21 14:08
您好,内部控制审计,属于审计
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D
【答案解析】 选项AB,管理层也会成为预期使用者之一,但在审计业务中,管理层不能作为唯一的预期使用者。选项C,管理层和预期使用者可能来自同一企业,但并不意味着两者是同一方,如某公司同时设有董事会和监事会,监事会需要对董事会和管理层负责编制的财务报表进行监督。
2020-03-07 14:39:14
按照职业守则的规定,事务所在接受了审计业务,是不能够承接内部审计业务的。除非政府部门强制要求事务所这样处理
2019-10-11 19:08:24
需要审计的
1)一人有限责任公司(即自然人独资企业或私营有限责任公司); 2)外资企业 3)上市股份有限公司; 4)从事金融、证券、期货的公司; 5)长期欠债或做亏损的企业 6)从事保险、创业投资、验资、评估、担保、房地产经纪、出入境中介、外派劳务中介、企业登记代理的公司; 7)注册资本实行分期付款未完全缴齐的公司; 8)三年内有虚报注册资本、虚假出资、抽逃出资违法行为的公司
2019-08-02 11:51:12
审计业务约定书,是指会计师事务所与客户签订的,用以记录和确认审计业务的委托与受托关系、审计工作的目标和范围、双方的责任以及出具报告的形式等事项的书面合同。
2015-10-07 11:54:55
你好; 是的; 正常需要盖章的
2023-05-22 17:57:36
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