请问我公司是做配送的,配送费有的是业务员垫付之后来公司报账,业务员上月报帐时客户还没结款给我们,结果结款下来有一笔620元有问题没结,由业务员现金退回了620,请问业务员退回现金这笔业务怎么做会计分录?
碧蓝的大米
于2016-04-14 00:23 发布 1129次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-04-14 08:10
您好!首先,这客户应该给你们款是应收账款。其次,这笔应收账款实际上已经由业务员以现金的形式给你们了。
摘要“收到由业务员XX垫付的XX客户XX款项”,分录 借:现金 贷应收账款-XX
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您好!首先,这客户应该给你们款是应收账款。其次,这笔应收账款实际上已经由业务员以现金的形式给你们了。
摘要“收到由业务员XX垫付的XX客户XX款项”,分录 借:现金 贷应收账款-XX
2016-04-14 08:10:15
您好,借银行存款,贷合同负债500
2021-08-10 11:43:01
您好其实你可以这样的,你就按实际付的钱98做管理费用就可以了,然后贷银行存款。
2022-02-14 16:59:30
借:销售费用等--促销费
贷:库存现金等
2019-10-10 16:38:19
你好,公司奖励公司外部人员举办现金100元,具体是指什么
2020-05-27 15:46:12
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