老师,销售返利,以银行打款方式,对于返利款和红字发票收到方,是否可以直接借,银行存款,贷主营业务成本 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。等于把发票和银行回单同时做附件
价值观
于2019-12-21 17:13 发布 986次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-12-21 17:14
你之前收到蓝字直接做借主营业务成本 进项税额 贷银行,?那现在可以这样做
相关问题讨论
进项转出应该是贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2019-03-24 17:10:40
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
借: 应付账款(或费用、成本) 贷 应交税费-应交增值税(进项税转出) 原材料
2014-09-18 08:36:15
同学你好,这个分录是对的;
这样怎么处理呢?——您 的意思是申报的时候?
2021-09-26 15:30:06
你好,借,主营业务成本 贷,应交税费~应交增值税~进项税额转出 只要这笔分录就可以。
2019-03-19 11:52:49
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