请问老师事业单位收上级单位给拨的人员经费,到了年末有剩出来的钱,这笔钱应该怎么结转?收到时候是借银行存款贷财政拨款收入,麻烦老师给出财务会计和预算会计两种分录,谢谢
suny2008
于2019-12-22 18:53 发布 2136次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-12-22 19:00
你好,同学。
你这钱转到非财政拨款结余处理。
财务会计是
借 收入类
贷 费用类
非财政拨款结转
预算会计是
借 事业收入
贷 事业支出
拨款结余
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同学您好,事业单位合并时,财务会计分录方面,将被合并方只需要将资产、负债、净资产部分统统结转,预算会计方面,将预算结余类科目统统结转即可,以下分录是合并时,针对银行存款部分所做的分录(括号部分为银行存款部分):
财务会计分录为:
借:所有负债类科目
所有净资产类科目
贷:所有资产类科目(包括银行存款)
预算会计类科目:
借:预算结余类科目
贷:预算结余类科目(包括资金结存—货币资金)
至于预算结余类科目,哪些科目放在借方、哪些科目放在贷方,根据实际工作中预算结余的结果来定,
做完以上分录后,要保证被合并方所有会计科目的余额为0,这样才算是完成被合并的事宜
2021-11-14 00:32:56

你好,同学。
你这钱转到非财政拨款结余处理。
财务会计是
借 收入类
贷 费用类
非财政拨款结转
预算会计是
借 事业收入
贷 事业支出
拨款结余
2019-12-22 19:00:23

是你们卖了基金收入! 可以看一下你们以前做的借产权转让基金,看一下后面原始凭证
2018-10-31 19:18:36

你好,借业务活动费
贷库存物品
借事业支出
贷资金结存
2022-02-16 16:08:14

借:业务活动费2500
贷:银行存款
借:事业支出2500
贷:资金结存~货币资金2500
2019-07-13 09:16:10
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