你好,老师,如果当时做了一笔凭证,借:营业税金及附加76000 贷:应交税金-营业税 76000 ,现在说这笔属于多记提的,我需要怎么处理?红字冲回吗?冲回还需要冲利润吗?
向幸福出发
于2019-12-23 08:47 发布 663次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-12-23 08:47
直接冲红处理就可以的
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直接冲红处理就可以的
2019-12-23 08:47:57
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您好
附加税计提跟缴纳的分录您做错了
计提
借:税金及附加-城建税
税金及附加-教育费附加
税金及附加-地方教育费附加
贷:应交税费-城建税
应交税费-教育费附加
应交税费-地方教育费附加
上交
借:应交税费-城建税
应交税费-教育费附加
应交税费-地方教育费附加
贷:银行存款
增值税您确认收入的时候有没有价税分离
2020-01-04 12:32:27
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你好 你是计提还是缴纳做错 去年分录怎么做的
2019-03-29 10:27:32
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是根据计提的相关税金合计算出来的比如:计提的城建税、教育费附加等
2017-05-16 10:59:05
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借;营业税金及附加 贷;应交税费-相关明细科目
2016-01-09 17:37:39
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