- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-12-23 09:01
你好,这个补助是专款专用吗?如果是是这样做分录
收到补助,借;银行存款,贷;专项应付款
用于建造固定资产,借;在建工程,贷;银行存款
完工,借;固定资产,贷;在建工程
次月计提折旧,借;管理费用等科目,贷;累计折旧
同时,借;专项应付款,贷;其他收益
相关问题讨论
财务会计
借,单位管理费用
贷,固定资产累计折旧
预算会计不做处理
2019-11-01 15:33:23
你好同学,补记18年固定资产会计分录:
借:以前年度损益调整
贷:累计折旧
财务会计,借:固定资产 贷:银行存款等 预算会计,借:事业支出 贷:银行存款 同时借:固定资产 贷:固定基金
2019-11-01 13:53:15
如果和资金没有关系,预算会计不做处理
财务会计
借,固定资产
贷,应付款项
2019-08-15 15:47:17
你好,借 固定资产 贷 累计盈余
2019-07-12 11:37:02
借 累计折旧
贷 固定资产
直接这样转销处理的。
不一致,你是哪两个 科目 不一致,直接用分录对销调整就可以了。
固定资产清理 和还有另外的科目 是哪一个,直接对调。
2020-07-01 21:48:37
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