做内账时,我有两个问题:一,我11月份开了一张工程票,问题我12月份才交的税,是不是要计提哦?二,我工程还有尾款没有收回来,那我十一月份需要结转收入,成本,费用吗
以梦为马
于2019-12-23 10:26 发布 708次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-12-23 10:28
你好,1.是的,计提 2.权责发生制,要确认
相关问题讨论
你好,1.是的,计提 2.权责发生制,要确认
2019-12-23 10:28:33
你好 最好是计提 不然成本费用和工资不能完整的反映出来
2020-05-18 11:28:07
你好!是的。正常都是这样。当然,你们公司如果安排了别的人配合你,就找那个人要数据。
2017-12-01 14:16:39
您好!需要的。
2016-06-14 20:07:04
内帐结转成本不一定要发票啊 有单据凭证支持就行
2017-05-26 09:26:46
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