送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-23 17:10

您好
把0.04的余额也同样做分录摊销掉

风中的一粒砂 追问

2019-12-23 17:16

前面会计是这样做的:
借:管理费用    保险
     贷:预付账款   xxx
我也按这样做,金额写完0.04是吗?

bamboo老师 解答

2019-12-23 17:18

对的 就这样写分录好了

风中的一粒砂 追问

2019-12-23 17:22

好的,谢谢

bamboo老师 解答

2019-12-23 17:29

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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相关问题讨论
您好 把0.04的余额也同样做分录摊销掉
2019-12-23 17:10:58
这个应该计入原材料啊,借:原材料,应交税费贷:应付账款 ,不涉及摊销啊
2017-04-15 14:56:37
你好,可以的 其他的不用,单独装订留存就可以
2020-01-01 11:28:41
你好 有借必有贷 借贷必须要相等的。不然你的科目到时就无法平的 你有余额检查下你们账是否损益科目这些是否结转或者做账的金额是不是对的
2019-10-29 09:01:14
您好!这个不用放的。是自己用来核对的
2016-06-29 13:07:56
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