我们是装修工程企业,我们的成本基本是分包,所以有很多押金尾款需要明年底付款,所以对方不能开发票,那么我们算成本呢,可以没有发票直接按合同入?那么发票来了我我怎么调账呢,请明示会计分录?
‖Infanta♛
于2019-12-23 17:34 发布 617次浏览
- 送心意
李煜老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-12-23 17:46
可以根据完工进度预估成本
借 生产成本 分包成本
贷 应付账款 预估
冲销的时候
借 生产成本(差额)
贷 应付账款 预估(红字)
应付账款 开票(蓝字)
应交增值税 进项税额
相关问题讨论
你好,收入的要做未开票收入,借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费(销项税额)
2019-04-23 15:46:34
可以根据完工进度预估成本
借 生产成本 分包成本
贷 应付账款 预估
冲销的时候
借 生产成本(差额)
贷 应付账款 预估(红字)
应付账款 开票(蓝字)
应交增值税 进项税额
2019-12-23 17:46:42
借:库存商品 应交税费 贷:预付账款,发货,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项,结转,借:主营业务成本 贷:库存商品
2017-07-18 16:05:06
你好!你可以同样做入库出库。
借库存商品 贷预付账款
然后发出去,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
然后借主营业务成本 贷库存商品。
2017-07-18 15:29:25
你可以先暂估成本,然后汇算清缴之前来票冲销暂估的,按照收到的发票来做
2019-12-23 17:14:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
‖Infanta♛ 追问
2019-12-23 17:48
‖Infanta♛ 追问
2019-12-23 17:50
李煜老师 解答
2019-12-23 17:58
‖Infanta♛ 追问
2019-12-23 18:20
‖Infanta♛ 追问
2019-12-23 18:20
‖Infanta♛ 追问
2019-12-23 18:21
‖Infanta♛ 追问
2019-12-23 18:22
李煜老师 解答
2019-12-23 19:07