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Cassiel
于2019-12-24 10:44 发布 830次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-12-24 10:46
借预付账款 贷其他应付款按月摊销做借管理费用 贷预付账款
Cassiel 追问
2019-12-24 10:54
老师其中四个月不是明年的,那么费用不用分开做吗
maize老师 解答
2019-12-24 10:57
分了啊,我不是做预付么,这个是需要按月摊销的
2019-12-24 11:01
不能一次摊销的是吗
2019-12-24 11:07
你们这个受益期不是一个月,权责发生制这个最好是分摊吧
2019-12-24 11:14
就是之前学到过一年之内我可以直接计入费用,不摊销吗。
2019-12-24 11:16
亲,你这个跨年了,你这个要是不摊销,那是把明年费用做今年账上,都不符合权责发生制
2019-12-24 11:21
那老师我如果这个都做了,然后1月在做张转账转过去是不是就不需要摊销了。
2019-12-24 11:25
亲,权责发生制做账,
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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