送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-12-24 10:46

借预付账款  贷其他应付款按月摊销做借管理费用 贷预付账款

Cassiel 追问

2019-12-24 10:54

老师其中四个月不是明年的,那么费用不用分开做吗

maize老师 解答

2019-12-24 10:57

分了啊,我不是做预付么,这个是需要按月摊销的

Cassiel 追问

2019-12-24 11:01

不能一次摊销的是吗

maize老师 解答

2019-12-24 11:07

你们这个受益期不是一个月,权责发生制这个最好是分摊吧

Cassiel 追问

2019-12-24 11:14

就是之前学到过一年之内我可以直接计入费用,不摊销吗。

maize老师 解答

2019-12-24 11:16

亲,你这个跨年了,你这个要是不摊销,那是把明年费用做今年账上,都不符合权责发生制

Cassiel 追问

2019-12-24 11:21

那老师我如果这个都做了,然后1月在做张转账转过去是不是就不需要摊销了。

maize老师 解答

2019-12-24 11:25

亲,权责发生制做账,

上传图片  
相关问题讨论
借:管理费用等--房租 贷:其他应付款--房租
2018-12-26 13:21:20
借预付账款 贷其他应付款按月摊销做借管理费用 贷预付账款
2019-12-24 10:46:41
您好!房租费借:管理费用/营业费用-房租等 贷:现金等
2016-03-30 09:23:32
借:长期待摊费用——房租 120000 贷:银行存款 120000 每月进行摊销 借:管理费用——房租(看租房的用途入费用,经营用就是销售费用) 10000 贷:长期待摊费用——房租 10000
2017-06-08 20:15:21
是1-5月份的吗 借费用贷银存
2019-06-19 10:47:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...