老师您好,快帐系统中所有12月份凭证做完结账了,有 问
你好,同学,需要反结账到12月份,补记分录后再结账。 答
老师你好 麻烦问下 公司给财政局转了400万 一直 问
你好,这个具体的是什么业务的? 答
老师,车辆只过户,不付款,以后也不会付,也没有发票,这 问
你好,这种就不建议入账。 答
老师你好!我想问一下,公司员工垫付资金购买零星材 问
你好,你可以用送货单入账。 但是没有发票,不能税前扣除 答
我们书上关于分期付息债券利息收入的确认为什么 问
面值*票面利率和摊余成本*实际利率会有一个差额计入’债权投资-利息调整‘,收到利息的时候需要调整 答
老师好,我公司商贸企业, 1、从A公司购进煤灰,直接送到B公司,从中赚取差价。由于从A公司购进,送到B公司的数量每车都有误差,请问:赚了重量怎么做分录,亏了重量怎么做分录?2、共有三个供应商,差额的重量需要分客户和供应商管理吗?谢谢老师。
答: 你好!你们发票按那个重量开的?赚了确认营业外收入(盘盈),亏了计入管理费用(盘亏)
请问贸易公司提供辅料给供应商,主要原料由供应商提供,如何做分录
答: 你好,仅提供辅料不属于委托加工业务,双方都属于购进业务。提供辅料时,按出售原材料做分录 借:应收账款(银行存款)贷:原材料 应交税金
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,您好,我们公司是商贸企业,卖月饼的,与供应商签受托代销合同,卖不完就退回去,预付了百分之50的款项,没有收到发票,怎么做分录阿
答: 收到商品时: 借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 (2)销售时:借:银行存款 贷:应付账款 应交税费——应交增值税(销项税额) (3)收到增值税专用发票时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 借:受托代销商品款 贷:受托代销商品 (4)支付货款并计算代销手续费时: 借:应付账款 贷:银行存款 可以参考这个,如果你们公司是按收手续费的形式
朱 追问
2019-12-24 11:20
朱 追问
2019-12-24 11:36
耿老师 解答
2019-12-24 11:58