送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2019-12-24 13:06

只按照980元报销做账,抵扣部分只能抵扣980元部分的进项税额,超过部分的进项税额,应该先认证抵扣后,再在增值税申报表里面填进项税额转出。
借:管理费用/**费用(按比例计算)    应交税费-增值税-进项税(按比例计算)     贷:银行存款/库存现金980

彩丽老师 解答

2019-12-24 13:13

在增值税申报表里面填进项税额转出。
会计分录你直接按照980的做,就不用再做进项税额转出的分录了

彩丽老师 解答

2019-12-24 13:47

这个应该是认证发票之后把多余不报销的税额做进项税额转出

笑口常开 追问

2019-12-24 13:10

不是要弄进项税转出的吗?只能整体抵扣

笑口常开 追问

2019-12-24 13:29

我们领导要求全部进项税抵扣,然后进项税转出的,那怎么做了?

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只按照980元报销做账,抵扣部分只能抵扣980元部分的进项税额,超过部分的进项税额,应该先认证抵扣后,再在增值税申报表里面填进项税额转出。 借:管理费用/**费用(按比例计算) 应交税费-增值税-进项税(按比例计算) 贷:银行存款/库存现金980
2019-12-24 13:06:17
不认证不能抵税~~~~~~~~~~~~
2015-12-17 10:22:36
你好,是多开了还是你单位少付了部分款项今后支付?
2018-07-13 11:24:13
您好!因为什么而导致多的。
2018-06-26 10:29:30
同学你好,一般情况下,如果是采购,借:库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项,财务费用-现金折扣,负数,贷:银行存款等科目,如果是销售,借:银行存款,财务费用-现金折扣,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。报税时,按专用发票的税额申报即可。
2021-05-30 13:05:03
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