送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-12-24 15:47

这应该是先付款,然后用发票冲账

12345@ 追问

2019-12-24 15:58

应该是我感觉,前期是不是借 管理费用 贷    其他应收款

辜老师 解答

2019-12-24 15:59

是的,报销的时候,是这样账务处理的

12345@ 追问

2019-12-24 16:02

也就是说必须要拿和计提的管理费用相等的发票去冲对吗?

12345@ 追问

2019-12-24 16:03

如果比他少是不是还要做 借 银行存款 贷 管理费用的分录呢?

辜老师 解答

2019-12-24 16:03

是的,可以这样理解

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