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12345@
于2019-12-24 15:46 发布 815次浏览
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-12-24 15:47
这应该是先付款,然后用发票冲账
12345@ 追问
2019-12-24 15:58
应该是我感觉,前期是不是借 管理费用 贷 其他应收款
辜老师 解答
2019-12-24 15:59
是的,报销的时候,是这样账务处理的
2019-12-24 16:02
也就是说必须要拿和计提的管理费用相等的发票去冲对吗?
2019-12-24 16:03
如果比他少是不是还要做 借 银行存款 贷 管理费用的分录呢?
是的,可以这样理解
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辜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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12345@ 追问
2019-12-24 15:58
辜老师 解答
2019-12-24 15:59
12345@ 追问
2019-12-24 16:02
12345@ 追问
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辜老师 解答
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