老师,公司是其他有限责任公司,小微企业,我需要同时 问
你好,现在变更法人,现在变更哪个都没有影响的 答
老师,我们帐户上有钱,但是我们报表是负的,有没有什 问
账上有钱,报表上的货币资金账实一致吧? 答
老师:预付一年的房租,我收票时做的分录是,借预付或 问
你好,你这个收到发票直接冲减预付就可以了。你有没有抵扣的?没有抵扣的话直接贴到预付账款的这个凭证上去。 答
请问老师取的的发票必须要做账吗?比如个人消费衣 问
个人消费衣服之类的专票, 做了不抵扣勾选,可不做到费用里 答
请问建筑项目中标通知书,大项目中标金额价格为小 问
您好,协商后补充协议,这个金额不一致是异常 答
请问老师,年末余额表上,银行存款+其他应收款(无应收账款)应该等于其他应付款吗
答: 同学,你好 不等于的
为什么帮别人代付,一个是借其他应收款 贷银行存款 一个是借其他应付款 贷银行存款呢?
答: 正确的应该是借其他应收款贷银行存款,如果你们欠了人家的钱付款,替他付款的话,可以做其他应付款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 我想问下 我在入账的时候入错科目了 金额没有错误 我是采用红字更正吗?把那张凭证红冲 然后再写正确的 还是我直接把我入错的科目直接转入正确科目? 借:其他应付款-法人 贷银行存款 我这个借方不应该是法人 而是其他应收款-员工 我可以这样整吗?
答: 你好,采用红字更正就可以了,这样也行
雪儿贝贝 追问
2020-04-05 21:30
文老师 解答
2020-04-05 21:31
雪儿贝贝 追问
2020-04-05 21:33
文老师 解答
2020-04-05 21:46