老师,供应商的电子发票开错,怎样处理呢? 问
让对方红冲,重新开具 答
老师,9月给客户开票时入户门485平方*240元含税单 问
同学你好,开具红字发票后,根据发票金额做负数分录,也就是之前开具正数发票时做的正数分录,现在再做一个负数的, 答
老师,我们是4S店的,保险理赔公司(北京钱袋宝支付技 问
你好,可以开普通发票,对方企业他不要求单位名字吗 答
服务合同,提供一年的服务,按月结算,需要提交审批流 问
你好,提供完服务,不管收没收钱,开没开发票,都应该确认收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。 后期收到钱开了发票,红冲之前的再做发票的。借,应收账款负数, 贷,主营业务收入负数 应交税费负数, 借,银行存款, 贷,主营业务收入 应交税费 答
请教老师,购买农户或者农业合作社的初级农产品,是 问
你好,直接销售的话确实是可以免税。也就不用抵扣了。 答
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老师,请问我们今年9~10月份需要开1000万的专票出去,同时我们的供应商也会开几百万的成本专票给我们,这样的话我没怎么筹划才会少交一些增值税?
公司是商贸公司,即买进卖出的那一种。我们开增值税专票给客户的时候单位写的是“个”,供应商开给我们的增值税专票上写的单位是“套”。请问这样有影响吗?
请问老师,我们公司欠供应商的货款到期没能支付,给供货商支付了一定的超期付款的利息,供货商给我们开了相应金额的增值税专票,开的是金融服务*延期付款利息,我们的会计做了进项抵扣,请问按规定能抵扣吗?
老师 入库金额514.5!供应商发票金额是529.2!银行付款529.2!以我们的入库金额为准!那么我们怎么做账呢?增值税专票
WQ-L 追问
2019-12-25 09:34
辜老师 解答
2019-12-25 09:44