我公司发生业务收到对方转账 需要开增值税发票 但是没有成本抵扣,可以暂时记 借 银行存款 贷 预收账款 应交税费增值税销项 等以后有成本抵扣了再从预收转到收入里面可以吗
会计学堂
于2019-12-25 09:25 发布 585次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-12-25 09:26
您好,可以的,可以暂计入预收账款。
但是还有一个问题,您现在就需要开发票吗??
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您好,你的会计分录是正确的,确认收入时冲预收账款
2019-01-16 13:27:35
预收开了发票?红冲左开发票的相反分录就可以
2019-02-22 17:43:07
你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17
预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35
您好,是的,就是这样处理的
2022-02-07 16:20:16
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