请教老师,我们公司购入物品送给客户, 1.如果取得的是专票,我就是把金额入招待费,税额做转出对吗? 2.如果购入时取得的是普票,怎么作账务处理?
kj_h0VHBJ0lyrn0
于2019-12-25 10:38 发布 1070次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-12-25 10:39
是的,专票要转出
普票直接按含税金额计入费用
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是的,专票要转出
普票直接按含税金额计入费用
2019-12-25 10:39:10
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还是一样用销项减进项, 进项大于销项时形成留抵不需账务处理,当销项大于进项时要计提1、计提时:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
2、下月交纳时:
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 :
借:应交税费—应交增值税(已交税金)
贷:银行存款
4、月末结转:
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
2022-06-01 09:21:56
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借;业务活动成本 贷;库存现金等科目
2016-11-11 12:54:38
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借;业务活动成本 贷;库存现金等科目
2016-11-11 12:54:33
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同学你好
作为业务招待费的进项税额已经抵扣了,现在转出记账是借:管理费用-招待费 贷:应交税费-进项税额转出吗?——是的,是这样做的;
2020-09-03 11:18:40
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