送心意

姜老师

职称高级会计师

2019-12-25 10:56

跨月记账一般不做删除凭证,需要做调整记账凭证。软件的这个问题去问一下你们的软件售后老师。他会给你做处理。

追问

2019-12-25 10:57

没跨月,是当月的

姜老师 解答

2019-12-25 11:00

当月的可以先做反记账-反审核-作废-删除。在凭证整理模块里去找作废凭证,然后再做删除。

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相关问题讨论
跨月记账一般不做删除凭证,需要做调整记账凭证。软件的这个问题去问一下你们的软件售后老师。他会给你做处理。
2019-12-25 10:56:26
暂估凭证是红冲了的,不是删除
2019-12-24 09:48:58
暂估入库时:   借:原材料     贷:应付账款——入库未达账款   拿到发票时,首先冲回已经暂估入库的原材料:   借:原材料(红字)     贷:应付账款——入库未达账款(红字)   然后,再根据发票金额入账:   借:原材料     应交税费——增值税(进项)     贷:应付账款
2018-12-11 10:18:00
您好 不可以,要先冲红,因为暂估的价格可能和实际的有差距,所以冲了再入库
2018-12-10 09:46:42
你好 可以的 你可以红冲的
2020-01-10 14:13:34
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