送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-12-25 12:01

借,税金及附加
贷,应交税费~城建359.41
应交税费~教育费附加154.03
应交税费#地方教育附加102.69
借,应交税费~转出未交增值税5134.45
贷,应交税费~未交增值税

学堂用户_ph188061 追问

2019-12-25 12:04

进账我不用做账吗

学堂用户_ph188061 追问

2019-12-25 12:04

进项

陈诗晗老师 解答

2019-12-25 12:28

进项你是发生时计入的进项税额

学堂用户_ph188061 追问

2019-12-25 12:34

我们成本一般都是按月汇总,然后当月成本,下个月才能拿发票,所以如果我们成本3000,我们直接做3000成本,可能认证的专票不是当期的

陈诗晗老师 解答

2019-12-25 12:51

你进项收到发票时才处理,没有发票你不处理

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2019-12-25 12:01:40
你好 6 借;银行存款 贷;预收账款 12600 7借;预收账款 12000 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-07-24 11:44:58
你好 借银行贷其他应收款押金  
2021-09-29 11:02:31
您好!你收到押金的时候有做分录吗?
2020-01-09 15:34:50
您好,若涉及损益类科目,您上月通过其他应收款挂账,本月收款冲回其他应收款。若不涉及损益类科目,直接在收到时做账。
2020-06-02 08:41:05
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