老师好,问一下,这个月给客户开具的专票,下月初报税前如果需要退货退票,如果对方没认证抵扣,我是不是直接把收回来红冲就行了?报税时候不用做特殊处理吧?
阳光总在风雨后
于2019-12-25 14:40 发布 1533次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,把之前的发票收回然后红冲
下个月报这个月的税按正常发票申报,2月份报1月份的税按正数发票减去开具的负数发票之后的金额申报
2019-12-25 14:41:16

你好
你好
采购方填写信息表,销售方开红字发票
2021-09-10 09:31:06

你好!对于已经认证了的,是给B公司的。红字跟蓝字都给B
2017-08-30 15:13:49

您好!这个应该做遗失处理了。先向税务局报告,然后登报声明,然后税务局罚款,然后用复印件入账
2019-10-11 08:20:18

你好!做进项税转出
2019-12-14 16:20:21
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