汇算清缴时 我们认列了 递延所得税-负债 当时做的是,借:应交税费 贷:所得税费用 借:所得税费用 贷:递延所得税-负债。年底这部分 递延所得税-负债 要做处理吗?
俭朴的朋友
于2019-12-25 15:29 发布 3076次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-12-25 15:40
你好 年底了 这部分递延所得税负债不需要处理。
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你好 年底了 这部分递延所得税负债不需要处理。
2019-12-25 15:40:53
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你这些金额不大,汇算清缴的时候,可以直接计入当期所得税费用
2020-12-17 17:58:23
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这个直接是,借 所得税费用 贷:应交税费 应交所得税
2020-01-19 11:35:49
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所得税暂时性差异,不管是递延所得税资产,还是递延所得税负债,所得税费用金额还是应交税费-所得税金额 是不变的
借:所得税费用
递延所得税资产
贷:应交税费--应交所得税
递延所得税负债
2018-12-07 22:34:19
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您好,递延所得税不用填的,当期所得税也不填汇算清缴报表的
2021-05-07 11:59:51
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