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坚持
于2019-12-25 15:31 发布 1402次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-12-25 15:32
你好,是购销 合同的印花税吗?
坚持 追问
2019-12-25 15:33
老师!是这样的。他们全年的合同购销合同,现在有些不齐全,我想全面含税销售收入缴纳印花税
邹老师 解答
2019-12-25 15:34
你好,购销合同印花税税率是万分之 3
2019-12-25 15:35
老师!我按含税销售收入缴纳印花税有没有问题?
你好,购销合同印花税=(购进含税金额+销售含税金额)*万分之 3本来就是应当按含税金额计算,而不是按不含税金额的
2019-12-25 15:40
老师您好!我还想问一下您!公司借个人的款,计入其他应付款,打借条可以吗?
2019-12-25 15:41
你好,是计入其他应付款核算,是根据打的借条作为附件入账
2019-12-25 15:56
老师您好!我们公司收到的油票,名称上面写的预付卡销售*成品油,我该怎么做账?
2019-12-25 15:59
你好,借;预付账款,贷;银行存款等科目
2019-12-25 16:00
不能做费用吗?
2019-12-25 16:02
你好,这个是充值,今后实际加油才是计入费用核算的
2019-12-25 16:03
那我做进成本了怎么办?
2019-12-25 16:04
你好,需要把你做的计入成本的分录冲销才是的
2019-12-25 16:12
老师!是6月份做的。我现在该怎么做呢?
2019-12-25 16:13
你好,做这个调整分录,借;预付账款,贷;主营业务成本
2019-12-25 16:17
那我怎么结转笔这个成本呢?
2019-12-25 16:20
你好,借;主营业务成本,贷;本年利润
2019-12-25 16:21
老师不用红字吗?
2019-12-25 16:23
你好,你之前调整是计入主营业务成本贷方,那结转就计入借方,这样余额才是0,不需要用红字的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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