送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-25 15:32

你好,是购销 合同的印花税吗?

坚持 追问

2019-12-25 15:33

老师!是这样的。他们全年的合同购销合同,现在有些不齐全,我想全面含税销售收入缴纳印花税

邹老师 解答

2019-12-25 15:34

你好,购销合同印花税税率是万分之 3

坚持 追问

2019-12-25 15:35

老师!我按含税销售收入缴纳印花税有没有问题?

邹老师 解答

2019-12-25 15:35

你好,购销合同印花税=(购进含税金额+销售含税金额)*万分之 3
本来就是应当按含税金额计算,而不是按不含税金额的

坚持 追问

2019-12-25 15:40

老师您好!我还想问一下您!公司借个人的款,计入其他应付款,打借条可以吗?

邹老师 解答

2019-12-25 15:41

你好,是计入其他应付款核算,是根据打的借条作为附件入账

坚持 追问

2019-12-25 15:56

老师您好!我们公司收到的油票,名称上面写的预付卡销售*成品油,我该怎么做账?

邹老师 解答

2019-12-25 15:59

你好,借;预付账款,贷;银行存款等科目

坚持 追问

2019-12-25 16:00

不能做费用吗?

邹老师 解答

2019-12-25 16:02

你好,这个是充值,今后实际加油才是计入费用核算的

坚持 追问

2019-12-25 16:03

那我做进成本了怎么办?

邹老师 解答

2019-12-25 16:04

你好,需要把你做的计入成本的分录冲销才是的

坚持 追问

2019-12-25 16:12

老师!是6月份做的。我现在该怎么做呢?

邹老师 解答

2019-12-25 16:13

你好,做这个调整分录,借;预付账款,贷;主营业务成本

坚持 追问

2019-12-25 16:17

那我怎么结转笔这个成本呢?

邹老师 解答

2019-12-25 16:20

你好,借;主营业务成本,贷;本年利润

坚持 追问

2019-12-25 16:21

老师不用红字吗?

邹老师 解答

2019-12-25 16:23

你好,你之前调整是计入主营业务成本贷方,那结转就计入借方,这样余额才是0,不需要用红字的

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