送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-25 15:32

你好,是购销 合同的印花税吗?

坚持 追问

2019-12-25 15:33

老师!是这样的。他们全年的合同购销合同,现在有些不齐全,我想全面含税销售收入缴纳印花税

邹老师 解答

2019-12-25 15:34

你好,购销合同印花税税率是万分之 3

坚持 追问

2019-12-25 15:35

老师!我按含税销售收入缴纳印花税有没有问题?

邹老师 解答

2019-12-25 15:35

你好,购销合同印花税=(购进含税金额+销售含税金额)*万分之 3
本来就是应当按含税金额计算,而不是按不含税金额的

坚持 追问

2019-12-25 15:40

老师您好!我还想问一下您!公司借个人的款,计入其他应付款,打借条可以吗?

邹老师 解答

2019-12-25 15:41

你好,是计入其他应付款核算,是根据打的借条作为附件入账

坚持 追问

2019-12-25 15:56

老师您好!我们公司收到的油票,名称上面写的预付卡销售*成品油,我该怎么做账?

邹老师 解答

2019-12-25 15:59

你好,借;预付账款,贷;银行存款等科目

坚持 追问

2019-12-25 16:00

不能做费用吗?

邹老师 解答

2019-12-25 16:02

你好,这个是充值,今后实际加油才是计入费用核算的

坚持 追问

2019-12-25 16:03

那我做进成本了怎么办?

邹老师 解答

2019-12-25 16:04

你好,需要把你做的计入成本的分录冲销才是的

坚持 追问

2019-12-25 16:12

老师!是6月份做的。我现在该怎么做呢?

邹老师 解答

2019-12-25 16:13

你好,做这个调整分录,借;预付账款,贷;主营业务成本

坚持 追问

2019-12-25 16:17

那我怎么结转笔这个成本呢?

邹老师 解答

2019-12-25 16:20

你好,借;主营业务成本,贷;本年利润

坚持 追问

2019-12-25 16:21

老师不用红字吗?

邹老师 解答

2019-12-25 16:23

你好,你之前调整是计入主营业务成本贷方,那结转就计入借方,这样余额才是0,不需要用红字的

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相关问题讨论
你好,需要交纳印花税的购销合同,万分之三
2020-07-06 12:25:22
你好,按照合同金额万分之三
2019-02-13 18:34:13
是的,按照收入的万分之五缴纳印花税               
2017-11-23 11:41:01
购销合同都要缴纳印花税的
2020-03-20 15:37:11
你好,是的,销售收入或者签订销售合同需缴纳印花税 印花税是不管购进,还是销售都需要缴纳的 双方都是印花税纳税人
2019-03-01 17:48:00
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精选问题
  • 一个工程开票结束了,还有未付款,这部分未付款付了

    开票结束了,可全部结转成本

  • 老师你好,公司买特产/酒送客户,属于视同销售:1.(普票

    普票情况 购进时: 借:库存商品(价税合计金额) 贷:银行存款 赠送客户时: 借:管理费用 - 业务招待费 贷:库存商品(成本价) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)(按市场公允价值计算的税额) 专票情况 购进时: 借:库存商品 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 赠送客户时: 借:管理费用 - 业务招待费 贷:库存商品(成本价) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)(按市场公允价值计算的税额) 在专票情况下,不需要做进项税额转出。因为视同销售行为,需要计算销项税额,同时对应的进项税额可以正常抵扣,不满足进项税额转出的情形。 另外,在企业所得税方面,赠送客户的特产 / 酒也需要视同销售,汇算清缴时要进行纳税调整。同时,若赠送的对象是个人客户,还可能涉及按照 “偶然所得” 代扣个人所得税的问题。

  • 老师,请问工程项目上的机械费包括哪些机械?

    你好,这个没有固定。每个项目不一样,所用到的机械都不同。

  • 你好老师汇算清缴研究费用其他费用有限额扣除然

    提示此问题是因第 41 与 42 行之和不等于第 40 行。可这样调整: 核对数据:查账务处理,看费用化和资本化支出记录是否准确;对比辅助账,确保取数无误。 重新计算:算出准确的费用化、资本化及合计金额,使第 41、42 行之和等于第 40 行。 检查填报:确认行次填报无误,公式设置正确。

  • 您好!无形资产摊销时计入生产成本,停产后这部分摊

    您好,您停产是因为非正常性的还是季节性质的呢?

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